Faktúra DF003/15
Dátum vyhotovenia: 5.1.2015
Faktúra doručená: 5.1.2015
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia, Hasičska, vyúčtovanie od 1.1.-31.12.14 , 45.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,93 EUR
ceny sú vrátane DPH