Faktúra DF107/19
Dátum vyhotovenia: 25.3.2019
Faktúra doručená: 28.3.2019
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
vodné - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 26.73 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 29 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 44.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,49 EUR
ceny sú vrátane DPH