Faktúra DF496/19
Dátum vyhotovenia:
22.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo objednávky:
9/2019
Dodávateľ
KRUPA, spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 69
03841 Košťany nad Turcom
IČO: 31591957
Košťany nad Turcom 69
03841 Košťany nad Turcom
IČO: 31591957
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
knihársky materiál
Názov položky:
lepenka, predsádkový papier, 429 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
429,00 EUR
ceny sú vrátane DPH