Faktúra DF719/24
Dátum vyhotovenia:
17.12.2024
Faktúra doručená:
17.12.2024
Číslo objednávky:
OBV/476/24
Dodávateľ
BRENO s.r.o.
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO: 36660710
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO: 36660710
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
koberce
Názov položky:
koberce, 149.96 EUR
Názov položky:
koberce, 447.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
597,50 EUR
ceny sú vrátane DPH