Faktúra DF091/25
Dátum vyhotovenia:
12.3.2025
Faktúra doručená:
13.3.2025
Číslo zmluvy:
9/2011
Dodávateľ
TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
vodné, stočné
Názov položky:
vodné - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 1.77 EUR
Názov položky:
stočné - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 1.89 EUR
Názov položky:
zrážky - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 8.4 EUR
Názov položky:
vodné - Dlhé hony: 01.01.-31.01.2025, 1.77 EUR
Názov položky:
stočné - Dlhé hony: 01.01.-31.01.2025, 1.89 EUR
Názov položky:
zrážky - Dlhé hony: 01.01.-03.02.2025, 10.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,32 EUR
ceny sú vrátane DPH