Faktúra DF009/14
Dátum vyhotovenia: 15.1.2014
Faktúra doručená: 24.1.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.1.2012, 764.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
764,33 EUR
ceny sú vrátane DPH