Faktúra DF025/19
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 31.1.2019
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
vodné - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 59.24 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 59.62 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 87.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,12 EUR
ceny sú vrátane DPH