Faktúra DF129/24
Dátum vyhotovenia:
6.3.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
OBV/088/24
Dodávateľ
BROMIX s.r.o.
Strojárska 204/6
033 01 Podtureň - Roveň
IČO: 36386162
Strojárska 204/6
033 01 Podtureň - Roveň
IČO: 36386162
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
papierové utierky
Názov položky:
papierové utierky skladané 2-vrstvové - 10 bal, 229.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,50 EUR
ceny sú vrátane DPH