Faktúra DF139/24
Dátum vyhotovenia:
11.1.2024
Faktúra doručená:
15.3.2024
Číslo zmluvy:
9/2011
Dodávateľ
TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
Úk+teplá voda: Dhé hony - 12/2023, 393.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,37 EUR
ceny sú vrátane DPH