Faktúra DF179/17
Dátum vyhotovenia: 20.4.2017
Faktúra doručená: 30.4.2017
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
vodné - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 96.84 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 97.45 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 74.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,58 EUR
ceny sú vrátane DPH