Faktúra DF340/19
Dátum vyhotovenia: 24.7.2019
Faktúra doručená: 29.7.2019
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
vodné - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 87.16 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 94.58 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 110.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,32 EUR
ceny sú vrátane DPH