Faktúra DF526/24
Dátum vyhotovenia: 24.9.2024
Faktúra doručená: 26.9.2024
Číslo objednávky: OBV/338/24
Dodávateľ
Soft-Tech, s.r.o.
Breznica 288
091 01 Breznica
IČO: 45917272
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
tonery
Názov položky:
originálne tonerové náplne, 704.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
704,65 EUR
ceny sú vrátane DPH