Faktúra DF779/23
Dátum vyhotovenia:
15.12.2023
Faktúra doručená:
15.12.2023
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s. r. o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
toner
Názov položky:
toner Canon CRG-719, 60.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,04 EUR
ceny sú vrátane DPH