Faktúra DF033/14
Dátum vyhotovenia: 1.2.2014
Faktúra doručená: 7.2.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el. energia 02/14 , 316.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,25 EUR
ceny sú vrátane DPH