Faktúra DF336/24
Dátum vyhotovenia: 13.6.2024
Faktúra doručená: 13.6.2024
Číslo zmluvy: 1078/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
vodné, stočné
Názov položky:
vodné - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 370.26 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 394.62 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 232.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
997,30 EUR
ceny sú vrátane DPH