Faktúra DF351/24
Dátum vyhotovenia: 27.6.2024
Faktúra doručená: 27.6.2024
Číslo zmluvy: 1078/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
vodné, stočné
Názov položky:
vodné - Hasičská: 14.6.-20.06.2024, 13.84 EUR
Názov položky:
stočné - Hasičská: 14.6.-20.06.2024, 7.37 EUR
Názov položky:
zrážky - Hasičská: 14.6.-20.06.2024, 9.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,19 EUR
ceny sú vrátane DPH